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2017年度乌鲁木齐市特警处部分决算公开申明

来源:本站原创发布时间: 2019-05-07

  1.特警伙食补帮收入项目录要是为特警队员长年驻地备勤供给后勤保障,方针按打算完成,绩效方针按打算根基完成。单元严酷按照预算施行出入,专款公用,并对采购的原材料进行价钱比对,质量每日查抄,确保食物平安并达到队员对劲率95%以上。

  2017年度性基金预算收入0万元。取上年比拟,添加(削减)0万元,增加(降低)0%。增减变化的次要缘由是:……。

  机关运转经费:为保障行政单元(含参照公事员法办理的事业单元)运转用于采办货色和办事的各项资金,包罗办公及印刷费、邮电费、差盘缠、会议费、福利费、日常维修费、公用材料及一般设备购买费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业办理费、公事用车运转费以及其他费用。

  2017年度乌鲁木齐市特警处机关运转经费收入7236.44万元,比上年添加1775.12万元,增加32.5%,次要缘由是特警驻地添加,办公设备购买等本钱性收入随之添加从而导致机关运转经费收入添加。

  2017年岁首年月预算下达全年经费54437.7万元,昔时收入69555.47万元,添加了15117.77万元,增加了27.77%,次要是其他收入昔时逃加地方转移领取营业费和机关事业单元根基养老安全过渡期缴费。

  2017年岁首年月预算下达全年经费54437.7万元,昔时逃加7124.4万元,增加了13.09%。次要是其他收入昔时逃加地方转移领取营业费和新增人员经费及机关事业单元根基养老安全过渡期缴费。

  其他收入:指除上述“财务拨款收入”、“事业收入”、“运营收入”、“从属单元缴款”等之外取得的收入。

  2017年单元采购打算2770.42万元,此中:采购货色收入625.26万元、采购工程收入188.36万元、采购办事收入1956.80万元;现实采购2745.12万元,此中:采购货色收入6120.01万元、采购工程收入187.75万元、采购办事收入1945.36万元。

  2017年全年收入69555.47万。此中:根基收入67092.81万元,占96.46%;项目收入2462.66万元,占3.54%。2016年全年收入为54971.05万元,同比增加14584.42万元,收入增加率为26.53%,增减变化的次要缘由是:2017年昔时缴交过渡期行政事业单元养老安全缴费和职业年金缴费。

  2017年岁首年月预算下达全年经费54437.7万元,昔时逃加7124.4万元,增加了13.09%,次要是其他收入昔时逃加地方转移领取营业费和机关事业单元根基养老安全过渡期缴费。

  2017年度性基金预算财务拨款收入0万元,取上年比拟,添加(削减)0万元,增加(降低)0%。增减变化的次要缘由是:……。性基金预算财务拨款收入0万元,取上年比拟,添加(削减)0万元,增加(降低)0%。增减变化的次要缘由是:……。

  截至2017年12月31日,资产合计43327.46万元,此中:流动资产3884.14万元,固定资产39443.32万元,此中:衡宇13385.37平方米,价值3136.04万元,共有车辆458辆,价值14004.5万元,此中:部级带领干部用车0辆、一般公事用车14辆、一般法律执勤用车28辆、特种专业手艺用车416辆、其他用车0辆(其他用车次要是:……);单元价值50万元以上通用设备2台(套)105万元、单元价值100万元以上公用设备14台(套)2790.4万元,其他固定资产价值19407.38万元。

  2017年度一般公共预算财务拨款收入60038.21万元,取上年比拟,添加5079.45万元,增加9.24%。增减变化的次要缘由是:特警人员添加了行政事业单元养老安全缴费和社保缴费的收入。此中:按功能分类科目,行政运转收入49026.21万元,一般行政办理事物收入736.32万元,治安办理收入2878.2万元,其他收入1726.34万元;未归口办理的行政事业单元离退休经费1.01万元为,机关事业单元根基养老安全缴费收入4285.62万元,机关事业单元职业年金缴费收入1295.02万元,灭亡抚恤金收入89.49万元。按经济分类科目,2017年工资福利收入46457.16万元,商品和办事收入8687.73万元,对小我和家庭的补帮收入4045.17万元,其他本钱性收入847.96万元。

  2017年度财务拨款收入预算54437.7万元,昔时财务拨款收入61562.1万元,财务拨款收入63273.19万元,较预算均有所添加,缘由为昔时缴交过渡期行政事业单元养老安全缴费和职业年金缴费及新增人员经费收入。

  2017年度,本部分单元实行绩效办理的项目1个,涉及预算2878.2万元,项目收入决算2878.2万元。岁暮本部分单元平易近生项目和沉点收入项目标绩效评价开展环境及成果:

  本单元收入功能分类申明。2040201行政运转:反映行政单元的根基收入。204(类)02(款)02(项)一般行政事务办理:反映行政单元未零丁设置项级科目标其他项目收入。204(类)02(款)04(项)治安办理:反映各级机关开展治安办理工做的收入,包罗所属巡警队、特警队、、110等方面的收入。204(类)02(款)99(项)其他收入:反映除上述项目以外其他用于方面的收入。208(类)05(款)04(项)未归口办理的行政单元离退休:反映未实行未归口办理的行政单元离退休收入。208(类)05(款)05(项)机关事业单元根基养老安全缴费收入:反映机关事业单元实施养老安全轨制由单元缴纳的根基养老安全缴费收入。208(类)05(款)06(项)机关事业单元职业年金缴费收入:反映机关事业单元实施养老安全轨制由单元现实缴纳的职业年金缴费收入。208(类)08(款)01(项)灭亡抚恤:反映按用于烈士和、病故人员家眷的一次性和按期抚恤金。

  截至2017年12月31日,乌鲁木齐市特警处资产有偿利用收入合计0万元,资产措置收入合计0.17万元。此中:已缴国库0.17万元,已缴财务专户0万元,应缴未缴0万元,单元留用0万元。

  岁暮结转和节余:指本年度或以前年度预算放置、因客不雅前提发生变化无法按原打算实施,需要延迟到当前年度按相关继续利用的资金,既包罗财务拨款结转和节余,也包罗事业收入、运营收入、其他收入的结转和节余。

  2017年度性基金预算收入0万元。取上年比拟,添加(削减)0万元,增加(降低)0%。增减变化的次要缘由是:……。

  用事业基金填补出入差额:指事业单元正在昔时的“财务拨款收入”、“财务拨款结转和节余资金”、“事业收入”、“事业单元运营收入”、“其他收入”不脚以放置昔时收入的环境下,利用以前年度堆集的事业基金(即事业单元昔时出入相抵后按国度提取、用于填补当前年度出入差额的基金)填补本年度出入缺口的资金。

  上年结转和节余:指以前年度收入预算因客不雅前提变化未施行完毕、结转到本年度按相关继续利用的资金,既包罗财务拨款结转和节余,也包罗事业收入、运营收入、其他收入的结转和节余。

  2017年度一般公共预算“三公”经费收入决算37.13万元,比上年削减1.13万元,降低2.95%,削减缘由是单元加强车辆油料定额办理。此中,因公出国(境)费收入0万元,占0%,比上年添加(削减)0万元,增加(降低)0%,添加(削减)缘由是……;公事用车购买及运转费收入37.13万元,占100%,比上年添加削减1.13万元,降低2.95%,削减缘由是单元加强车辆油料定额办理;公事欢迎费收入0万元,占0%,比上年添加(削减)0万元,增加(降低)0%,0。具体环境如下:

  2017年度一般公共预算“三公”经费收入决算37.13万元,比上年削减1.13万元,降低2.95%,削减缘由是单元加强车辆油料定额办理。此中,因公出国(境)费收入0万元,占0%,比上年添加(削减)0万元,增加(降低)0%,添加(削减)缘由是……;公事用车购买及运转费收入37.13万元,占100%,比上年添加削减1.13万元,降低2.95%,削减缘由是单元加强车辆油料定额办理;公事欢迎费收入0万元,占0%,比上年添加(削减)0万元,增加(降低)0%,0。具体环境如下:

  截至2017年12月31日,乌鲁木齐市特警处资产有偿利用收入合计0万元,资产措置收入合计0.17万元。此中:已缴国库0.17万元,已缴财务专户0万元,应缴未缴0万元,单元留用0万元。

  2017年度一般公共预算财务拨款岁首年月预算54437.7万元,昔时逃加经费7124.4万元,为新增人员经费及过渡期行政事业单元养老安全缴费和职业年金缴费经费。

  2017年度乌鲁木齐市特警处机关运转经费收入7236.44万元,比上年添加1775.12万元,增加32.5%,次要缘由是特警驻地添加,办公设备购买等本钱性收入随之添加从而导致机关运转经费收入添加。

  “三公”经费:指用一般公共预算财务拨款放置的因公出国(境)费、公事用车购买及运转费和公事欢迎费。此中,因公出国(境)费反映单元公事出国(境)的住宿费、盘缠、伙食补帮费、杂费、培训费等收入;公事用车购买及运转费反映单元公事用车购买费及租用费、燃料费、维修费、过过桥费、安全费、平安励费用等收入;公事欢迎费反映单元按开支的各类公事欢迎(含外宾欢迎)收入。

  “三公”经费:指用一般公共预算财务拨款放置的因公出国(境)费、公事用车购买及运转费和公事欢迎费。此中,因公出国(境)费反映单元公事出国(境)的住宿费、盘缠、伙食补帮费、杂费、培训费等收入;公事用车购买及运转费反映单元公事用车购买费及租用费、燃料费、维修费、过过桥费、安全费、平安励费用等收入;公事欢迎费反映单元按开支的各类公事欢迎(含外宾欢迎)收入。

  公事用车购买及运转费37.13万元,此中,公事用车购买0万元,公事用车运转费37.13万元。次要用于单元14辆公事用车的油料、补缀、安全等。2017年,单元一般公共财务拨款放置的公事用车购买量0辆,保有量为14辆。

  特警处下设七个科室,九个特警支队。2017岁暮编制数为3510人,机构实有退职3508人,正在编行政工人2人,退休人员10人,单元承担遗属人员4人。

  2017年全年收入69555.47万。此中:根基收入67092.81万元,占96.46%;项目收入2462.66万元,占3.54%。2016年全年收入为54971.05万元,同比增加14584.42万元,收入增加率为26.53%,增减变化的次要缘由是:2017年昔时缴交过渡期行政事业单元养老安全缴费和职业年金缴费。

  公事用车购买及运转费37.13万元,此中,公事用车购买0万元,公事用车运转费37.13万元。次要用于单元14辆公事用车的油料、补缀、安全等。2017年,单元一般公共财务拨款放置的公事用车购买量0辆,保有量为14辆。

  机关运转经费:为保障行政单元(含参照公事员法办理的事业单元)运转用于采办货色和办事的各项资金,包罗办公及印刷费、邮电费、差盘缠、会议费、福利费、日常维修费、公用材料及一般设备购买费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业办理费、公事用车运转费以及其他费用。

  2017年岁首年月预算下达全年经费54437.7万元,昔时收入69555.47万元,添加了15117.77万元,增加了27.77%,次要是其他收入昔时逃加地方转移领取营业费和机关事业单元根基养老安全过渡期缴费。

  公事欢迎费0万元。具体是:国内公事欢迎收入0万元,次要是……等。0国内公事欢迎0批次,0人次。

  截至2017年12月31日,资产合计43327.46万元,此中:流动资产3884.14万元,固定资产39443.32万元,此中:衡宇13385.37平方米,价值3136.04万元,共有车辆458辆,价值14004.5万元,此中:部级带领干部用车0辆、一般公事用车14辆、一般法律执勤用车28辆、特种专业手艺用车416辆、其他用车0辆(其他用车次要是:……);单元价值50万元以上通用设备2台(套)105万元、单元价值100万元以上公用设备14台(套)2790.4万元,其他固定资产价值19407.38万元。

  2017年度财务拨款收入61562.1万元,取上年比拟,添加6591.06万元,增加8.07%。增减变化的次要缘由是:添加了行政事业单元养老安全缴费和社保缴费的收入。财务拨款收入63273.19万元,取上年比拟,添加8302.14万元,增加15.1%。此中:根基收入60810.53万元,项目收入2462.66万元。增减变化的次要缘由是:2017年昔时缴交过渡期行政事业单元养老安全缴费和职业年金缴费。财务拨款结转节余3235.17万元,取上年比拟,添加1524.16万元,增加(降低)89.1%。增减变化的次要缘由是:昔时转移领取资金未能按照岁首年月预算进度施行完毕以及本单元部份采购项目未能完成采购需2018年收入。

  岁暮结转节余3235.17万元。取上年比拟,添加1524.08万元,增加89.07%。此中财务拨款结转节余1461.51万元。取上年比拟,添加346.74万元,增加31.1%。增减变化的次要缘由是昔时采购项目投标未完成,待确认供应商后按合同付款。

  2017年全年收入为71079.55万元,2016年全年收入为56682.13万元,同比添加14397.42万元,增加率25.4%;2017年全年收入69555.47万元,2016年全年收入为54971.05万元,同比增加14584.42万元,收入增加率为26.53%,2017年昔时收入收入增加的缘由是由于缴交过渡期行政事业单元养老安全缴费和职业年金缴费。2017年结转资金3235.17万元,2016年结转资金1711.09万元,同比增加1524.08万元,增加率89.07%;次要是昔时地方转移领取营业费添加,同时有部门采购项目确认投标后领取需2018年收入。

  2017年度一般公共预算财务拨款岁首年月预算54437.7万元,昔时逃加经费7124.4万元,为新增人员经费及过渡期行政事业单元养老安全缴费和职业年金缴费经费。

  2017年单元采购打算2770.42万元,此中:采购货色收入625.26万元、采购工程收入188.36万元、采购办事收入1956.80万元;现实采购2745.12万元,此中:采购货色收入6120.01万元、采购工程收入187.75万元、采购办事收入1945.36万元。

  2017年度财务拨款收入预算54437.7万元,昔时财务拨款收入61562.1万元,财务拨款收入63273.19万元,较预算均有所添加,缘由为昔时缴交过渡期行政事业单元养老安全缴费和职业年金缴费及新增人员经费收入。

  1.特警伙食补帮收入项目录要是为特警队员长年驻地备勤供给后勤保障,方针按打算完成,绩效方针按打算根基完成。单元严酷按照预算施行出入,专款公用,并对采购的原材料进行价钱比对,质量每日查抄,确保食物平安并达到队员对劲率95%以上。

  岁暮结转节余3235.17万元。取上年比拟,添加1524.08万元,增加89.07%。此中财务拨款结转节余1461.51万元。取上年比拟,添加346.74万元,增加31.1%。增减变化的次要缘由是昔时采购项目投标未完成,待确认供应商后按合同付款。

  岁暮结转和节余:指本年度或以前年度预算放置、因客不雅前提发生变化无法按原打算实施,需要延迟到当前年度按相关继续利用的资金,既包罗财务拨款结转和节余,也包罗事业收入、运营收入、其他收入的结转和节余。

  2017年度财务拨款收入61562.1万元,取上年比拟,添加6591.06万元,增加8.07%。增减变化的次要缘由是:添加了行政事业单元养老安全缴费和社保缴费的收入。财务拨款收入63273.19万元,取上年比拟,添加8302.14万元,增加15.1%。此中:根基收入60810.53万元,项目收入2462.66万元。增减变化的次要缘由是:2017年昔时缴交过渡期行政事业单元养老安全缴费和职业年金缴费。财务拨款结转节余3235.17万元,取上年比拟,添加1524.16万元,增加(降低)89.1%。增减变化的次要缘由是:昔时转移领取资金未能按照岁首年月预算进度施行完毕以及本单元部份采购项目未能完成采购需2018年收入。

  因公出国(境)费收入0万元。全年利用一般公共预算财务拨款放置的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包罗:……。

  用事业基金填补出入差额:指事业单元正在昔时的“财务拨款收入”、“财务拨款结转和节余资金”、“事业收入”、“事业单元运营收入”、“其他收入”不脚以放置昔时收入的环境下,利用以前年度堆集的事业基金(即事业单元昔时出入相抵后按国度提取、用于填补当前年度出入差额的基金)填补本年度出入缺口的资金。

  上年结转和节余:指以前年度收入预算因客不雅前提变化未施行完毕、结转到本年度按相关继续利用的资金,既包罗财务拨款结转和节余,也包罗事业收入、运营收入、其他收入的结转和节余。

  2017年我单元全年总收入71079.55万元,此中财务拨款61562.1万元,其他收入9517.45万元,增减变化的次要缘由是:财务逃加了过渡期行政事业单元养老安全缴费和职业年金缴费资金。

  2017年度一般公共预算财务拨款收入60038.21万元,取上年比拟,添加5079.45万元,增加9.24%。增减变化的次要缘由是:特警人员添加了行政事业单元养老安全缴费和社保缴费的收入。此中:按功能分类科目,行政运转收入49026.21万元,一般行政办理事物收入736.32万元,治安办理收入2878.2万元,其他收入1726.34万元;未归口办理的行政事业单元离退休经费1.01万元为,机关事业单元根基养老安全缴费收入4285.62万元,机关事业单元职业年金缴费收入1295.02万元,灭亡抚恤金收入89.49万元。按经济分类科目,2017年工资福利收入46457.16万元,商品和办事收入8687.73万元,对小我和家庭的补帮收入4045.17万元,其他本钱性收入847.96万元。

  本单元收入功能分类申明。2040201行政运转:反映行政单元的根基收入。204(类)02(款)02(项)一般行政事务办理:反映行政单元未零丁设置项级科目标其他项目收入。204(类)02(款)04(项)治安办理:反映各级机关开展治安办理工做的收入,包罗所属巡警队、特警队、、110等方面的收入。204(类)02(款)99(项)其他收入:反映除上述项目以外其他用于方面的收入。208(类)05(款)04(项)未归口办理的行政单元离退休:反映未实行未归口办理的行政单元离退休收入。208(类)05(款)05(项)机关事业单元根基养老安全缴费收入:反映机关事业单元实施养老安全轨制由单元缴纳的根基养老安全缴费收入。208(类)05(款)06(项)机关事业单元职业年金缴费收入:反映机关事业单元实施养老安全轨制由单元现实缴纳的职业年金缴费收入。208(类)08(款)01(项)灭亡抚恤:反映按用于烈士和、病故人员家眷的一次性和按期抚恤金。

  公事欢迎费0万元。具体是:国内公事欢迎收入0万元,次要是……等。0国内公事欢迎0批次,0人次。

  因公出国(境)费收入0万元。全年利用一般公共预算财务拨款放置的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包罗:……。

  2017年度性基金预算财务拨款收入0万元,取上年比拟,添加(削减)0万元,增加(降低)0%。增减变化的次要缘由是:……。性基金预算财务拨款收入0万元,取上年比拟,添加(削减)0万元,增加(降低)0%。增减变化的次要缘由是:……。

  2017年度,本部分单元实行绩效办理的项目1个,涉及预算2878.2万元,项目收入决算2878.2万元。岁暮本部分单元平易近生项目和沉点收入项目标绩效评价开展环境及成果:

  。次要是其他收入昔时逃加地方转移领取营业费和新增人员经费及机关事业单元根基养老安全过渡期缴费。

  其他收入:指除上述“财务拨款收入”、“事业收入”、“运营收入”、“从属单元缴款”等之外取得的收入。

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